Gerando ECF Presumido

De Wiki Sulprog Sistemas
(Diferença entre revisões)
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 18: Linha 18:
 
* Importar o arquivo gerado pelo WContábil no PVA sobrepondo o bloco K, J e Y
 
* Importar o arquivo gerado pelo WContábil no PVA sobrepondo o bloco K, J e Y
 
* Complementar as informações dentro do PVA
 
* Complementar as informações dentro do PVA
 
  
 
==Empresas que não estavam obrigadas a entregar a ECD==
 
==Empresas que não estavam obrigadas a entregar a ECD==
Linha 25: Linha 24:
 
* Complementar as informações dentro do PVA
 
* Complementar as informações dentro do PVA
  
==Diferenças entre Obrigadas ou Não a entregar o Sped Contábil==
+
==Empresas obrigadas X desobrigadas a entrega do Sped Contábil==
 
Podemos notar que para as empresas obrigadas a entregar o Sped Contábil, teremos que criar a ECF no PVA e recuperar o arquivo transmitido ao Sped Contábil.  Posteriormente ainda teremos que gerar um arquivo no software WContábil para obtermos os Balanços e DRE de forma trimestral e demais informações de apuração das bases do presumido. <br>
 
Podemos notar que para as empresas obrigadas a entregar o Sped Contábil, teremos que criar a ECF no PVA e recuperar o arquivo transmitido ao Sped Contábil.  Posteriormente ainda teremos que gerar um arquivo no software WContábil para obtermos os Balanços e DRE de forma trimestral e demais informações de apuração das bases do presumido. <br>
 
"Atenção: Caso a empresa tenha fechado balanço anual para entrega do Sped Contábil, não será necessário gerar novamente as transferências de forma trimestral para a ECF. O software WContábil já fará o ajuste durante a importação do arquivo."<br>
 
"Atenção: Caso a empresa tenha fechado balanço anual para entrega do Sped Contábil, não será necessário gerar novamente as transferências de forma trimestral para a ECF. O software WContábil já fará o ajuste durante a importação do arquivo."<br>
Linha 36: Linha 35:
 
'''Obs: A ECF não permite alterar a identificação e tributações da empresa. Caso seja criada a ECF com dados incorretos, a mesma deverá ser excluída e criada novamente com os dados corretos.'''
 
'''Obs: A ECF não permite alterar a identificação e tributações da empresa. Caso seja criada a ECF com dados incorretos, a mesma deverá ser excluída e criada novamente com os dados corretos.'''
  
<center>[[Arquivo:imagem 1.png|700px]]</center>
+
<center>[[Arquivo:imagem 1.png|700px]]</center><br>
 
+
  
 
==Aba 1 - Preenchendo os dados de identificação cadastral da empresa==
 
==Aba 1 - Preenchendo os dados de identificação cadastral da empresa==
 
 
* CNPJ
 
* CNPJ
 
* Razão Social
 
* Razão Social
Linha 49: Linha 46:
 
* Tipo da ECF
 
* Tipo da ECF
  
<center>[[Arquivo:imagem 2.png|700px]]</center>
+
<center>[[Arquivo:imagem 2.png|700px]]</center><br>
  
 
==Aba 2 - Preenchendo os dados de parâmetros de tributação==
 
==Aba 2 - Preenchendo os dados de parâmetros de tributação==
 
 
* Indicar se a empresa é optante ou não por algum tipo de parcelamento de débitos como REFIS ou PAES
 
* Indicar se a empresa é optante ou não por algum tipo de parcelamento de débitos como REFIS ou PAES
 
* Indicar a forma de tributação do lucro (lucro presumido)
 
* Indicar a forma de tributação do lucro (lucro presumido)
Linha 58: Linha 54:
 
* Indicar o tipo de escrituração (C-Para empresas obrigadas a entrega do Sped Contábil)
 
* Indicar o tipo de escrituração (C-Para empresas obrigadas a entrega do Sped Contábil)
  
<center>[[Arquivo:imagem 20.png|700px]]</center>
+
<center>[[Arquivo:imagem 20.png|700px]]</center> <br>
 
+
  
 
==Aba 3 - Preenchendo os dados de parâmetros complementares==
 
==Aba 3 - Preenchendo os dados de parâmetros complementares==
 
 
* Deve-se marcar as opções que se enquadram de acordo com a empresa (participações em outras empresas - operações com o exterior - atividade rural).
 
* Deve-se marcar as opções que se enquadram de acordo com a empresa (participações em outras empresas - operações com o exterior - atividade rural).
  
<center>[[Arquivo:imagem 4.png|700px]]</center>
+
<center>[[Arquivo:imagem 4.png|700px]]</center> <br>
 +
 
  
 
=Recuperando dados da ECD=
 
=Recuperando dados da ECD=
  
<center>[[Arquivo:imagem 5.png|700px]]</center>
+
<center>[[Arquivo:imagem 5.png|700px]]</center> <br>
  
 
+
Na recuperação da ECD, marcar as opções:
Na recuperação da ECD, marcar as opções  
+
 
   
 
   
 
*Utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço/D.R.E
 
*Utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço/D.R.E
 
*Selecionar a escrituração a ser importada que deverá estar com os status assinada
 
*Selecionar a escrituração a ser importada que deverá estar com os status assinada
  
<center>[[Arquivo:imagem 6.png|700px]]</center>
+
<center>[[Arquivo:imagem 6.png|700px]]</center> <br>
 +
 
 +
 
 +
=Gerando arquivo no WContábil=
 +
Acessamos o software WContábil, preenchemos algumas configurações e depois geramos um arquivo TXT, o qual será importado dentro do PVA. Precisamos efetuar os seguintes ajustes de cadastros: <br>
 +
* Cadastros de Filiais (WContábil)
 +
* Cadastros de Exercício Contábil (WContábil)
 +
* Cadastros de Naturezas de Operação (WFiscal)
 +
* Cadastros de Clientes (WFiscal) <br>
 +
 
 +
==Cadastro de Filiais==
 +
Menu: '''WContábil > Cadastros > Matriz/Filiais''' <br>
 +
Para as empresas enquadradas como Imunes ou Isentas, é necessário acessar a tela de cadastro de filiais, aba "3-Registro", campo "Tipo de PJ Imune ou Isenta". Acessar também a aba "2-Contador" e preencher todos os campos inclusive o email". <br>
 +
 
 +
==Cadastro de Exercícios Contábeis==
 +
Menu: '''WContábil > Cadastros > Exercícios''' <br>
 +
Nesta opção, vamos cadastrar os dados constantes na aba Sped ECF. Todos os campos serão preenchidos conforme o perfil da empresa e tributação. Pedimos atenção ao preenchimento do seguinte campo:<br>
 +
'''Tipo da Escrituração:''' Este campo deverá ser preenchido com "C", caso a empresa entregou o Sped Contábil e fará a recuperação do arquivo. Se a empresa estava desobrigada de entregar o Sped Contábil, este campo será preenchido com "L", pois desta forma, o sistema irá gerar somente os blocos P e Y. <br>
 +
 
 +
==Cadastro de Naturezas de Operação==
 +
Menu: '''WFiscal > Cadastros > Naturezas de Operação''' <br>
 +
Para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido, o sistema irá gerar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para isso é necessário estar com as naturezas corretamente preenchidas com os % de determinação do IRPJ/CSLL. Ao acessar esta tela, pesquisa a natureza de operação e preencha os seguintes campos: <br>
 +
Opção: 'Aba 2-Federal, Subaba IRPJ/CSLL' <br>
 +
'''% para determinação da Base de cálculo para o IRPJ:''' Preencher o percentual de presunção ou teclar F5 para consultar. <br>
 +
'''% para determinação da Base de cálculo para a CSLL:''' Preencher o percentual de presunção ou teclar F5 para consultar. <br>
 +
 
 +
 
 +
 
  
  

Edição das 15h55min de 5 de setembro de 2015

Índice

Introdução

A Escrituração Contábil Fiscal (ECF), é a declaração criada pela RFB, a qual substitui a DIPJ e incluí também o e-Lalur para empresas tributadas pelo Lucro Real. É uma declaração anual assim como a antiga DIPJ e deve ser assinada digitalmente pela empresa e pelo contador responsável.
Inicialmente, todas as empresas devem entregar a ECF com exceção das empresas tributadas no regime do Simples. Existem outros casos que devem ser consultados na legislação. Um material de apoio em relação a obrigatoriedade, pode ser consultado diretamente no site da Receita Federal em:
Legislação - http://www1.receita.fazenda.gov.br/sistemas/ecf/legislacao.htm
Imunes e Isentas - http://www1.receita.fazenda.gov.br/noticias/2015/junho/noticia-12062015.htm
Empresas obrigadas - http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=48711
Neste manual trataremos do fluxo dos processos da ECF para empresas tributadas pelo Lucro Presumido.


Fluxo de Geração da ECF

A seguir descrevemos o fluxo normal de criação de uma ECF:

Empresas que entregaram a ECD

  • Criar a Declaração ECF diretamente no PVA
  • Importar a ECD assinada e transmitida
  • Gerar arquivo no WContábil contendo Balanço/DRE, Apuração do LP e demais informações
  • Importar o arquivo gerado pelo WContábil no PVA sobrepondo o bloco K, J e Y
  • Complementar as informações dentro do PVA

Empresas que não estavam obrigadas a entregar a ECD

  • Gerar arquivo no WContábil contendo Apuração do LP e demais informações
  • Importar o arquivo gerado pelo WContábil no PVA
  • Complementar as informações dentro do PVA

Empresas obrigadas X desobrigadas a entrega do Sped Contábil

Podemos notar que para as empresas obrigadas a entregar o Sped Contábil, teremos que criar a ECF no PVA e recuperar o arquivo transmitido ao Sped Contábil. Posteriormente ainda teremos que gerar um arquivo no software WContábil para obtermos os Balanços e DRE de forma trimestral e demais informações de apuração das bases do presumido.
"Atenção: Caso a empresa tenha fechado balanço anual para entrega do Sped Contábil, não será necessário gerar novamente as transferências de forma trimestral para a ECF. O software WContábil já fará o ajuste durante a importação do arquivo."
Já para as empresas que não estavam obrigadas a entregar o Sped Contábil, a geração do arquivo é muito simples, precisando apenas das informações das bases do presumido. "Não será necessário possuir plano referencial para estas empresas".


Criando a Escrituração

Menu: Arquivo > Criar
Nesta opção, criamos uma nova escrituração dentro do PVA, para que posteriormente sejam importados os planos e os saldos a partir do arquivo do Sped Contábil. Solicitamos atenção especial na criação da escrituração nas questões dos parâmetros da empresa, visto que após criada a escrituração, somente será permitido a alteração dos valores de saldos e não das características tributárias da empresa.
Obs: A ECF não permite alterar a identificação e tributações da empresa. Caso seja criada a ECF com dados incorretos, a mesma deverá ser excluída e criada novamente com os dados corretos.

Imagem 1.png

Aba 1 - Preenchendo os dados de identificação cadastral da empresa

  • CNPJ
  • Razão Social
  • Indicador de início do período (regular - desde o 1º dia do ano / abertura - início de atividades no decorrer do ano calendário / resultante de cisão, fusão ou incorporação)
  • Indicador de situação especial e outros eventos (normal, extinção, fusão)
  • Data inicial (exemplo 01.01.2014) data final (exemplo 31.12.2014)
  • Indicar se a escrituração é retificadora ou normal
  • Tipo da ECF
Imagem 2.png

Aba 2 - Preenchendo os dados de parâmetros de tributação

  • Indicar se a empresa é optante ou não por algum tipo de parcelamento de débitos como REFIS ou PAES
  • Indicar a forma de tributação do lucro (lucro presumido)
  • Indicar a qualificação da pessoa jurídica
  • Indicar o tipo de escrituração (C-Para empresas obrigadas a entrega do Sped Contábil)
Imagem 20.png

Aba 3 - Preenchendo os dados de parâmetros complementares

  • Deve-se marcar as opções que se enquadram de acordo com a empresa (participações em outras empresas - operações com o exterior - atividade rural).
Imagem 4.png


Recuperando dados da ECD

Imagem 5.png

Na recuperação da ECD, marcar as opções:

  • Utilizar dados recuperados da ECD para preenchimento automático do balanço/D.R.E
  • Selecionar a escrituração a ser importada que deverá estar com os status assinada
Imagem 6.png


Gerando arquivo no WContábil

Acessamos o software WContábil, preenchemos algumas configurações e depois geramos um arquivo TXT, o qual será importado dentro do PVA. Precisamos efetuar os seguintes ajustes de cadastros:

  • Cadastros de Filiais (WContábil)
  • Cadastros de Exercício Contábil (WContábil)
  • Cadastros de Naturezas de Operação (WFiscal)
  • Cadastros de Clientes (WFiscal)

Cadastro de Filiais

Menu: WContábil > Cadastros > Matriz/Filiais
Para as empresas enquadradas como Imunes ou Isentas, é necessário acessar a tela de cadastro de filiais, aba "3-Registro", campo "Tipo de PJ Imune ou Isenta". Acessar também a aba "2-Contador" e preencher todos os campos inclusive o email".

Cadastro de Exercícios Contábeis

Menu: WContábil > Cadastros > Exercícios
Nesta opção, vamos cadastrar os dados constantes na aba Sped ECF. Todos os campos serão preenchidos conforme o perfil da empresa e tributação. Pedimos atenção ao preenchimento do seguinte campo:
Tipo da Escrituração: Este campo deverá ser preenchido com "C", caso a empresa entregou o Sped Contábil e fará a recuperação do arquivo. Se a empresa estava desobrigada de entregar o Sped Contábil, este campo será preenchido com "L", pois desta forma, o sistema irá gerar somente os blocos P e Y.

Cadastro de Naturezas de Operação

Menu: WFiscal > Cadastros > Naturezas de Operação
Para as empresas tributadas pelo Lucro Presumido, o sistema irá gerar as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Para isso é necessário estar com as naturezas corretamente preenchidas com os % de determinação do IRPJ/CSLL. Ao acessar esta tela, pesquisa a natureza de operação e preencha os seguintes campos:
Opção: 'Aba 2-Federal, Subaba IRPJ/CSLL'
% para determinação da Base de cálculo para o IRPJ: Preencher o percentual de presunção ou teclar F5 para consultar.
% para determinação da Base de cálculo para a CSLL: Preencher o percentual de presunção ou teclar F5 para consultar.







Preenchendo os dados complementares

A ECD irá importar para a ECF os dados referentes ao balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. Já os dados referentes a base de cálculo e apuração do IRPJ e CSLL e também os dados relativos a discriminação das receitas auferidas - demonstração do IRPJ e CSLL retidos na fonte - identificação e rendimentos dos sócios ou titular - e outras informações complementares devem ser preenchidos manualmente. Portanto após a importação da ECD, selecionar a opção visualizar dados da ECF e fazer o preenchimento dos campos seguindo a ordem:

  • Apuração da base de cálculo - IRPJ
  • Cálculo do imposto de renda
  • Apuração da base de cálculo - CSLL
  • Cálculo da CSLL
  • Discriminação das receitas de vendas ou serviços por CNAE e por estabelecimento
  • Demonstrativo do IRPJ e CSLL retidos na fonte
  • Identificação dos sócios ou titular
  • Rendimentos dos sócios ou titular
  • Outras informações lucro presumido: (valor capital social - saldo dos estoques - saldo de caixa e bancos - saldo de aplicações financeiras - saldo de contas a pagar e receber - compras no ano calendário - receitas não tributáveis - compras para ativo imobilizado - regime de apuração de receitas - método de avaliação de estoques)
Imagem 7.png


Após o preenchimento dos dados relativos a base de cálculo do IRPJ e CSLL, deverá ser feita a conferência dos valores pagos em DARF com os valores apurados pela escrituração para imposto de renda e contribuição social nos quatro trimestres do ano, essa conferência será realizada na opção cálculo do Imposto de renda e cálculo da CSLL.

Imgem 8.png
Imagem 9.png
Imagem 10.png

Validando

Após o preenchimento de todos os dados acima, selecionar a opção passo a passo e validar a ECF.

Imagem 11.png
Imagem 12.png


Gerando arquivo para entrega

Após a validação da ECF o próximo passo será a geração do arquivo para entrega.

Imagem 13.png


Após a geração do arquivo para entrega, a escrituração deverá ser assinada, utilizando o certificado e-CNPJ da empresa e o certificado e-CPF do contador.

Imagem 14.png


Após a assinatura o arquivo já poderá ser transmitido.

Imagem 15.png
Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
NAVEGAÇÃO
Ferramentas