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==Parâmetros e Cadastros necessários:==
 
==Parâmetros e Cadastros necessários:==
 
===1 – Cadastro – Parâmetros – Parâmetros Gerais===
 
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Esta opção funciona dessa maneira para que possa se cadastrado uma maior variedade de cfop.
 
Esta opção funciona dessa maneira para que possa se cadastrado uma maior variedade de cfop.
  
Ex.: 5102.001 – Venda de Mercadoria à vista
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<u>Exemplo:</u> '' 5102.001 – Venda de Mercadoria à vista''
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:::''5102.002 – Venda de Mercadoria a prazo''
 
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===Cadastro de Grupos===
 
===Cadastro de Grupos===
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===Cadastro de Unidades===
 
===Cadastro de Unidades===
Nesta opção deve ser cadastrado as unidade de pesos e medidas utilizadas para os produtos. Ex.: Kilo (k), tonelada (t), metro quadrado (m2), unidade (un), peça (pc).
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Nesta opção deve ser cadastrado as unidade de pesos e medidas utilizadas para os produtos.<br>
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<u>Exemplo:</u> ''Kilo (k), tonelada (t), metro quadrado (m2), unidade (un), peça (pc).''
  
 
===Cadastro de Produtos e Serviço===
 
===Cadastro de Produtos e Serviço===
O código é fornecido automaticamente pelo sistema. Se o usuário optar por uma codificação específica, o sistema seguirá a sequência estabelecida.
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*O código é fornecido automaticamente pelo sistema. Se o usuário optar por uma codificação específica, o sistema seguirá a sequência estabelecida.
Digite a descrição do produto.  
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*Digite a descrição do produto.  
Descrição Complementar: caso marque esta opção, o sistema abrirá uma telinha onde pode ser cadastrado uma descrição complementar do produto, que saíra na nota fiscal sem que o cliente precise descrevê-la no lçto da nota.  
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*Descrição Complementar: caso marque esta opção, o sistema abrirá uma telinha onde pode ser cadastrado uma descrição complementar do produto, que saíra na nota fiscal sem que o cliente precise descrevê-la no lçto da nota.  
Selecione  se o ítem é um Produto ou um Serviço. Informe a Unidade de Medida do mesmo.
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*Selecione  se o ítem é um Produto ou um Serviço. Informe a Unidade de Medida do mesmo.
Quantidade de casas decimais:
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*Quantidade de casas decimais:
Preço de Venda: marcar o valor a prazo e o valor a vista.
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*Preço de Venda: marcar o valor a prazo e o valor a vista.
7.1- PRODUTO
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#PRODUTO
Código NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
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#*Código NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
Código de Barras:  
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#*Código de Barras:  
Quantidades mínima e máxima: utilizado para a verificação do estoque.
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#*Quantidades mínima e máxima: utilizado para a verificação do estoque.
% lucro bruto:
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#*% lucro bruto:
Grupo de Produtos:
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#*Grupo de Produtos:
Fatores de Conversão: utilizado para transformar o valor do produto que foi comprado em uma unidade e deverá ser vendido em outra unidade. Ex.: produto comprado em tonelada e vendido em quilo.
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#*Fatores de Conversão: utilizado para transformar o valor do produto que foi comprado em uma unidade e deverá ser vendido em outra unidade. Ex.: produto comprado em tonelada e vendido em quilo.
7.2- TRIBUTAÇÕES
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#TRIBUTAÇÕES
Informe a origem da mercadoria;
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#*Informe a origem da mercadoria;
Informe a tributação do IPI, se houver;
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#*Informe a tributação do IPI, se houver;
Informe o tipo de apuração do IPI, se houver;
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#*Informe o tipo de apuração do IPI, se houver;
7.3- SPED/NFE
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#SPED/NFE
Informe o tipo do ítem (clique na seta para baixo para ver as opções)
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#*Informe o tipo do ítem (clique na seta para baixo para ver as opções)
Código anterior do produto:
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#*Código anterior do produto:
Código ANP: para as revendedoras de combustível;
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#*Código ANP: para as revendedoras de combustível;
Código gênero do ítem:
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#*Código gênero do ítem:
Informações adicionais: deve ser marcado se for o caso de produtos farmacêuticos, combustíveis ou armas; para os produtos farmacêuticos, deve-se ainda marcar o tipo de medicamento;
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#*Informações adicionais: deve ser marcado se for o caso de produtos farmacêuticos, combustíveis ou armas; para os produtos farmacêuticos, deve-se ainda marcar o tipo de medicamento;
7.4- TRIBUTAÇÃO PADRÃO
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#TRIBUTAÇÃO PADRÃO
Selecione a CFOP do produto; esta informação pode ser pesquisada clicando na lupa de consulta;
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#*Selecione a CFOP do produto; esta informação pode ser pesquisada clicando na lupa de consulta;
Para o correto preenchimento das opções de ICMS, IPI, PIS, COFINS e informações adicionais, consulte o seu contador, ele é a pessoa indicada a lhe fornecer estas informações, pois elas dependem do tipo de empresa.
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#*Para o correto preenchimento das opções de ICMS, IPI, PIS, COFINS e informações adicionais, consulte o seu contador, ele é a pessoa indicada a lhe fornecer estas informações, pois elas dependem do tipo de empresa.
7.5 – Estoque
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#Estoque
 
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===Almoxarifado===
 
===Almoxarifado===
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Clique na bolinha verde no canto direito superior da tela ou pressione F6 (INCLUIR)
 
Clique na bolinha verde no canto direito superior da tela ou pressione F6 (INCLUIR)
  
A sequência da nota é fornecida automaticamente. O usuário deverá informar a série, subsérie e número da nota.
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*A sequência da nota é fornecida automaticamente. O usuário deverá informar a série, subsérie e número da nota.
Informe o período (data de emissão e saída);
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*Informe o período (data de emissão e saída);
Informe se a nota é a prazo, à vista ou outros;
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*Informe se a nota é a prazo, à vista ou outros;
Informe se a nota é normal, complementar ou de ajuste;
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*Informe se a nota é normal, complementar ou de ajuste;
Selecione o cliente, clicando na lupa ou pressionando F5;
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*Selecione o cliente, clicando na lupa ou pressionando F5;
Selecione a cfop, clicando na lupa ou pressionando F5;
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*Selecione a cfop, clicando na lupa ou pressionando F5;
Selecione o ítem (produto) que será lançado na nota;
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*Selecione o ítem (produto) que será lançado na nota;
Selecione a cfop para este produto;
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*Selecione a cfop para este produto;
Informe a quantidade do produto a ser vendida;
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*Informe a quantidade do produto a ser vendida;
Pressione ENTER até que seja confirmado as informações e o ítem da nota;
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*Pressione ENTER até que seja confirmado as informações e o ítem da nota;
  
 
Caso haja mais itens na mesma nota, siga os mesmos procedimentos para o próximo produto, senão pressione ESC  para sair dessa tela.
 
Caso haja mais itens na mesma nota, siga os mesmos procedimentos para o próximo produto, senão pressione ESC  para sair dessa tela.
  
O local, deve ser preenchido caso a mercadoria seja entregue em endereço diferente ao do cadastro principal de cliente. Neste caso o usuário deverá identificar o novo local de entrega.
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O '''local''', deve ser preenchido caso a mercadoria seja entregue em endereço diferente ao do cadastro principal de cliente. Neste caso o usuário deverá identificar o novo local de entrega.
  
A totalização da nota, é somente para conferência, não é permitido que seja alterada a informação.
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A '''totalização da nota''', é somente para conferência, não é permitido que seja alterada a informação.
  
No transporte deve-se informar a modalidade do frete, se este será por conta do emitente, do destinatário, terceiros ou ainda caso não tenha frete.
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No '''transporte''' deve-se informar a modalidade do frete, se este será por conta do emitente, do destinatário, terceiros ou ainda caso não tenha frete.
 
Se houver, o usuário pode informar o fornecedor do frete, consultando na lupa ou clicando em F5.
 
Se houver, o usuário pode informar o fornecedor do frete, consultando na lupa ou clicando em F5.
  
Informações Adicionais Nfe, se quiser contar mais alguma informação referente a nota.
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'''Informações Adicionais Nfe''', se quiser contar mais alguma informação referente a nota.
  
 
Clique em Gravar.
 
Clique em Gravar.
  
 
O sistema irá perguntar se deseja Gerar e Validar Nfe.
 
O sistema irá perguntar se deseja Gerar e Validar Nfe.

Edição atual tal como às 11h49min de 19 de abril de 2013

Índice

[editar] Parâmetros e Cadastros necessários:

[editar] 1 – Cadastro – Parâmetros – Parâmetros Gerais

  • Informe uma máscara de plano de contas;
  • Marque o tipo de ambiente Nfe, que pode ser:
  • Nfe ambiente normal: é utilizado quando os servidores da SEFA e a internet do cliente estão funcionando corretamente.
  • Nfe ambiente Scan: é utilizado quando a internet do cliente está funcionando corretamente, porém os servidores da SEFA estão com problemas. Neste caso as notas são transmitidas para o ambiente nacional de nfe com a série 999.
  • Nfe DPEC: rotina disponível somente para a versão 2.0 da nfe e será valida somente a partir de 01/01/2011.
  • Nfe FS – DA: Formulário de Segurança. É utilizado quando a internet do cliente não está funcionando. Neste caso as nfes são impressas em um formulário de segurança em duas vias e transmitidas posteriormente para a SEFA.
  • Monitor de NFE: indicar o caminho onde está instalado o ACBR (c:\ACBrNFeMonitor\)

[editar] Cadastro de Fornecedores

O código é fornecido automaticamente pelo sistema. Informe a razão social; Informe o CFP ou CNPJ; Informe os demais campos para um melhor desempenho do sistema;

[editar] Cadastro de Naturezas de Operação

Se clicar no quadrinho CFOP, aparecerá a lista de naturezas da SEFA, é só selecionar a natureza que será utilizada nos lançamentos das notas (para entrada e saída). O campo vem preenchido com os 4 primeiros digitos antes do ponto, e cabe ao usuário completar com mais 3 dígitos após o ponto. Esta opção funciona dessa maneira para que possa se cadastrado uma maior variedade de cfop.

Exemplo: 5102.001 – Venda de Mercadoria à vista

5102.002 – Venda de Mercadoria a prazo

[editar] Cadastro de Grupos

[editar] Cadastro de Subgrupos

[editar] Cadastro de Unidades

Nesta opção deve ser cadastrado as unidade de pesos e medidas utilizadas para os produtos.
Exemplo: Kilo (k), tonelada (t), metro quadrado (m2), unidade (un), peça (pc).

[editar] Cadastro de Produtos e Serviço

  • O código é fornecido automaticamente pelo sistema. Se o usuário optar por uma codificação específica, o sistema seguirá a sequência estabelecida.
  • Digite a descrição do produto.
  • Descrição Complementar: caso marque esta opção, o sistema abrirá uma telinha onde pode ser cadastrado uma descrição complementar do produto, que saíra na nota fiscal sem que o cliente precise descrevê-la no lçto da nota.
  • Selecione se o ítem é um Produto ou um Serviço. Informe a Unidade de Medida do mesmo.
  • Quantidade de casas decimais:
  • Preço de Venda: marcar o valor a prazo e o valor a vista.
  1. PRODUTO
    • Código NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
    • Código de Barras:
    • Quantidades mínima e máxima: utilizado para a verificação do estoque.
    • % lucro bruto:
    • Grupo de Produtos:
    • Fatores de Conversão: utilizado para transformar o valor do produto que foi comprado em uma unidade e deverá ser vendido em outra unidade. Ex.: produto comprado em tonelada e vendido em quilo.
  2. TRIBUTAÇÕES
    • Informe a origem da mercadoria;
    • Informe a tributação do IPI, se houver;
    • Informe o tipo de apuração do IPI, se houver;
  3. SPED/NFE
    • Informe o tipo do ítem (clique na seta para baixo para ver as opções)
    • Código anterior do produto:
    • Código ANP: para as revendedoras de combustível;
    • Código gênero do ítem:
    • Informações adicionais: deve ser marcado se for o caso de produtos farmacêuticos, combustíveis ou armas; para os produtos farmacêuticos, deve-se ainda marcar o tipo de medicamento;
  4. TRIBUTAÇÃO PADRÃO
    • Selecione a CFOP do produto; esta informação pode ser pesquisada clicando na lupa de consulta;
    • Para o correto preenchimento das opções de ICMS, IPI, PIS, COFINS e informações adicionais, consulte o seu contador, ele é a pessoa indicada a lhe fornecer estas informações, pois elas dependem do tipo de empresa.
  5. Estoque

[editar] Almoxarifado

Este menu serve para o cadastro de almoxarifados, devendo ser incluído código e descrição.


[editar] Para o lançamento de notas de Entrada e Saída

Clique na bolinha verde no canto direito superior da tela ou pressione F6 (INCLUIR)

  • A sequência da nota é fornecida automaticamente. O usuário deverá informar a série, subsérie e número da nota.
  • Informe o período (data de emissão e saída);
  • Informe se a nota é a prazo, à vista ou outros;
  • Informe se a nota é normal, complementar ou de ajuste;
  • Selecione o cliente, clicando na lupa ou pressionando F5;
  • Selecione a cfop, clicando na lupa ou pressionando F5;
  • Selecione o ítem (produto) que será lançado na nota;
  • Selecione a cfop para este produto;
  • Informe a quantidade do produto a ser vendida;
  • Pressione ENTER até que seja confirmado as informações e o ítem da nota;

Caso haja mais itens na mesma nota, siga os mesmos procedimentos para o próximo produto, senão pressione ESC para sair dessa tela.

O local, deve ser preenchido caso a mercadoria seja entregue em endereço diferente ao do cadastro principal de cliente. Neste caso o usuário deverá identificar o novo local de entrega.

A totalização da nota, é somente para conferência, não é permitido que seja alterada a informação.

No transporte deve-se informar a modalidade do frete, se este será por conta do emitente, do destinatário, terceiros ou ainda caso não tenha frete. Se houver, o usuário pode informar o fornecedor do frete, consultando na lupa ou clicando em F5.

Informações Adicionais Nfe, se quiser contar mais alguma informação referente a nota.

Clique em Gravar.

O sistema irá perguntar se deseja Gerar e Validar Nfe.

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